关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知

【时 效 性】 有效 【颁布日期】 2015-02-05
【颁布单位】 中国注册会计师协会 【实施日期】
【法规层次】 财政部规范性文件 【文  号】 会协〔2015〕7号
【首选类别】 会计及注册会计师管理 【次选类别】
【其它类别】 【其它类别】
【关 键 字】 企业内部控制审计问题解答

关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知

会协[2015]7

各省、自治区、直辖市注册会计师协会:

为了进一步指导注册会计师解决在企业内部控制审计中遇到的实务问题,防范审计风险,我会制定了《企业内部控制审计问题解答》,现予印发。

使用中有何问题,请及时反馈我会。

附件:企业内部控制审计问题解答

中国注册会计师协会

201525

主办单位:北京京人教育科技有限公司
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